CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
CIG/Oggetto
ZC207A41DE Assicurazione tablet |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
Unipol Assicurazioni 11579870152 |
Importo Aggiudicato 9917.36 |
Data Inizio/Fine lavori
20/12/2012 20/12/2015 |
Importo liquidato 10604.76 |
CIG/Oggetto
Z3F0DB017A Abbonamento annuale |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. 07363920013 |
Importo Aggiudicato 160.00 |
Data Inizio/Fine lavori
05/02/2014 01/02/2015 |
Importo liquidato 160.00 |
CIG/Oggetto
Z2F0FC7094 rinnovo contratto |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Aggiudicatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 10803700151 |
Importo Aggiudicato 116.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/07/2014 30/06/2015 |
Importo liquidato 116.00 |
CIG/Oggetto
ZB710F74FC Rinnovo contratto assistenza fax ofx 9100 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Scaduto DPA s.r.l. 07623080152 |
Importo Aggiudicato 90.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/10/2014 30/09/2015 |
Importo liquidato 90.00 |
CIG/Oggetto
ZDF1245875 Attrez. lab. fotografico |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
FCF - Forniture Cine Foto Srl 00840970156 |
Importo Aggiudicato 494.74 |
Data Inizio/Fine lavori
19/12/2014 19/12/2104 |
Importo liquidato 483.61 |
CIG/Oggetto
4284665967 Noleggio fotocopiatori |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
Scaduto DPA s.r.l. 07623080152 |
Importo Aggiudicato 6000.00 |
Data Inizio/Fine lavori
20/07/2012 20/07/2015 |
Importo liquidato 4348.95 |
CIG/Oggetto
Z1807A4221 manutenzione fotocop. |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
Scaduto DPA s.r.l. 07623080152 |
Importo Aggiudicato 3000.00 |
Data Inizio/Fine lavori
19/12/2012 19/12/2015 |
Importo liquidato 8891.15 |
CIG/Oggetto
4409706C7F Assicurazione |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
AMBIENTE SCUOLA Srl 03967470968 |
Importo Aggiudicato 5292.80 |
Data Inizio/Fine lavori
22/09/2014 22/09/2015 |
Importo liquidato 5292.80 |
CIG/Oggetto
ZD50DE9381 Convenzione servizi di cassa 2014-2017 |
Scelta contraente 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
INTESASANPAOLO S.p.A. 00799960158 |
Importo Aggiudicato 600.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/01/2014 31/12/2017 |
Importo liquidato 1200.00 |
CIG/Oggetto
Z0A106CF85 Servizio ristoro all'interno dell'Istituto |
Scelta contraente 01-PROCEDURA APERTA |
Aggiudicatario
GE - BAR S.R.L. 04129570968 |
Importo Aggiudicato 0.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/09/2014 31/08/2017 |
Importo liquidato 0.00 |
CIG/Oggetto
Z0A1031586 mat.informatico |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
Scaduto DPA s.r.l. 07623080152 |
Importo Aggiudicato 5708.88 |
Data Inizio/Fine lavori
20/01/2013 20/01/2018 |
Importo liquidato 9990.54 |
CIG/Oggetto
Z0A06C6BD8 noleggio Lim e tablet |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
MONTI & RUSSO DIGITAL Srl 07311000157 |
Importo Aggiudicato 10574.68 |
Data Inizio/Fine lavori
20/12/2012 20/12/2015 |
Importo liquidato 0.00 |
CIG/Oggetto
Z1A0DCB794 Noleggio apparecchiature |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
GRENKE LOCAZIONE srl 13187000156 |
Importo Aggiudicato 10574.68 |
Data Inizio/Fine lavori
01/01/2013 20/12/2015 |
Importo liquidato 19049.76 |
CIG/Oggetto
Z510DCB7B2 assicurazione beni -cose |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
Unipol Assicurazioni 11579870152 |
Importo Aggiudicato 1452.93 |
Data Inizio/Fine lavori
18/03/2014 18/03/2015 |
Importo liquidato 1588.51 |
CIG/Oggetto
Z020E15475 Assicurazione arredi e attrezzature |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
Unipol Assicurazioni 11579870152 |
Importo Aggiudicato 640.17 |
Data Inizio/Fine lavori
18/03/2014 18/03/2015 |
Importo liquidato 640.17 |
CIG/Oggetto
ZC312A4F58 Noleggio autobus |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
TICINIA BUS 05101880150 |
Importo Aggiudicato 181.81 |
Data Inizio/Fine lavori
11/02/2015 11/02/2015 |
Importo liquidato 181.82 |
CIG/Oggetto
Z3412A5ACE mat.informatico |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
Scaduto DPA s.r.l. 07623080152 |
Importo Aggiudicato 120.00 |
Data Inizio/Fine lavori
09/01/2015 09/01/2015 |
Importo liquidato 120.00 |
CIG/Oggetto
ZB712A5BCC Contratto di manutenzione e assistenza |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Universal Time s.n.c. 00781300124 |
Importo Aggiudicato 459.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/01/2015 31/12/2015 |
Importo liquidato 459.00 |
CIG/Oggetto
Z3512A5D09 prevenzione murina |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 12313930153 |
Importo Aggiudicato 1080.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/01/2015 31/12/2017 |
Importo liquidato 340.00 |
CIG/Oggetto
Z9212A5D97 Cancelleria |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A 00150470342 |
Importo Aggiudicato 128.00 |
Data Inizio/Fine lavori
15/01/2015 15/01/2015 |
Importo liquidato 128.00 |
CIG/Oggetto
ZC412A5E52 toner |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
MABECART S.r.l. 06662420154 |
Importo Aggiudicato 840.48 |
Data Inizio/Fine lavori
14/01/2015 14/01/2015 |
Importo liquidato 840.48 |
CIG/Oggetto
Z7512A5F94 Cancelleria |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
SELEMATICA s.r.l. 08983080154 |
Importo Aggiudicato 85.50 |
Data Inizio/Fine lavori
20/01/2015 20/01/2015 |
Importo liquidato 85.50 |
CIG/Oggetto
ZC312ABA37 Contratto manutenzione e assistenza |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A 00150470342 |
Importo Aggiudicato 2532.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/01/2015 31/12/2015 |
Importo liquidato 2532.00 |
CIG/Oggetto
Z5412B1BC2 Materiale di pulizia |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
BRESCIANINI & Co. S.r.l. 03332690969 |
Importo Aggiudicato 377.46 |
Data Inizio/Fine lavori
15/01/2015 15/01/2015 |
Importo liquidato 377.46 |
CIG/Oggetto
Z0112B1BF0 Materiale di pulizia |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
DETER S.R.L. 08055800158 |
Importo Aggiudicato 343.13 |
Data Inizio/Fine lavori
15/01/2015 15/01/2015 |
Importo liquidato 343.13 |
CIG/Oggetto
Z2E12B1475 Materiale di pulizia |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
New SPEEDY ELETTRICA s.r.l. 03174980965 |
Importo Aggiudicato 252.79 |
Data Inizio/Fine lavori
12/01/2015 30/01/2015 |
Importo liquidato 580.91 |
CIG/Oggetto
ZDB12C0924 Carta x fotocopie |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
SELEMATICA s.r.l. 08983080154 |
Importo Aggiudicato 149.40 |
Data Inizio/Fine lavori
20/01/2015 20/01/2015 |
Importo liquidato 149.40 |
CIG/Oggetto
Z3512C0980 Carta x fotocopie |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
MABECART S.r.l. 06662420154 |
Importo Aggiudicato 491.76 |
Data Inizio/Fine lavori
19/01/2015 19/01/2015 |
Importo liquidato 492.00 |
CIG/Oggetto
Z6612D000F riparazione macchine |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
FRACCHIA S.R.L. 10836180157 |
Importo Aggiudicato 100.00 |
Data Inizio/Fine lavori
20/01/2015 20/01/2015 |
Importo liquidato 100.00 |
CIG/Oggetto
Z8112D036A Cancelleria e Toner |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
SELEMATICA s.r.l. 08983080154 |
Importo Aggiudicato 466.58 |
Data Inizio/Fine lavori
02/02/2015 02/02/2015 |
Importo liquidato 466.58 |